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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8708
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美丽雅 金饭碗套装 | 5 | 50.0 | 美丽雅/MARYYA\一次性 | 验收通过 | |
| 2 | 570ml 矿泉水/纯净水 百岁山 | 29 | 1450.0 | 百岁山/Ganten\570ml | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 SB-0322 扫把 | 20 | 280.0 | 兰诗\SB-0322 | 验收通过 | |
| 4 | 卫洋 WY-914 扫把 | 120 | 720.0 | 卫洋\WY-914 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 6 | 90.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 6 | 小肥象 8+2包 抽纸 | 5 | 100.0 | 小肥象\8+2包 | 验收通过 | |
| 7 | **凯达 香薰/香囊 | 10 | 180.0 | **凯达\灭害灵蚊香 | 验收通过 | |
| 8 | 胶带/胶纸/胶条 得力 30183 封箱胶带 45mmx100y (单位:筒) | 2 | 18.0 | 得力/deli\30183 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |