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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB153********10001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 品喻 245ml 暖瓶 / 纸袋纸/杯纸 | 品喻245ml | 个 | 1.00 | 51 | 51 |
| 2 | 亚太 6 水杯 / 纸袋纸/杯纸 | 亚太/yatai6 | 个 | 5.00 | 40 | 200 |
| 3 | 卫亮 扇子 / 扇子 | 卫亮扇子 | 把 | 21.00 | 15 | 315 |
| 4 | 欣图 6456 麻绳木板 / 圣诞用品/礼品/装饰品 | 欣图/xintu6456 | 个 | 11.00 | 12 | 132 |
| 5 | 国产 4 环创装饰品 / 装扮用品 | 国产4 | 包 | 11.00 | 22 | 242 |
| 6 | 奥德美 考试套装文具套装 / 文具套装/礼盒 | 奥德美考试套装 | 套 | 20.00 | 10 | 200 |
| 7 | 一正 5803 笔袋 /笔袋 | 一正5803 | 个 | 20.00 | 18 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵瑞波
联系电话: 158****5986
传真: 0908-****398
地址: **市帕米尔西路107号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: