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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5107
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 利得 拖把架子 | 10 | 2460.0 | 利得\****186 | 验收通过 | |
| 2 | 庄太太 ZTTSBT-8003 扫把 | 20 | 300.0 | 庄太太\ZTTSBT-8003 | 验收通过 | |
| 3 | 冰禹 BYlj-19 平板拖把 | 20 | 240.0 | 冰禹\BYlj-19 | 验收通过 | |
| 4 | 狂神 KS0740 跳绳 | 30 | 474.0 | 狂神\KS0740 | 验收通过 | |
| 5 | 五月花 WYH-GB101 垃圾桶 | 20 | 200.0 | 五月花/MAY FLOWER\WYH-GB101 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S571 马克笔 | 5 | 120.0 | 得力/deli\S571 | 验收通过 | |
| 7 | 华美 塑料凳子 | 30 | 690.0 | 华美/HUAMEL\塑料凳子 | 验收通过 | |
| 8 | 榄菊 杀虫剂喷雾气雾剂无香型600mL 灭鼠/杀虫剂 | 24 | 528.0 | 榄菊/Lanju\杀虫剂喷雾气雾剂无香型600mL | 验收通过 | |
| 9 | 短跳绳 | 20 | 500.0 | 得力/deli\跳绳 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛/BULL GN-609-1.8米 插座 | 10 | 360.0 | 公牛/BULL\GN-609-1.8米 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 5号普通干电池 | 20 | 110.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 12 | 联益20L大桶洁厕精 | 2 | 200.0 | 联益/Lycn\20L洁厕精 | 验收通过 | |
| 13 | 博锐84消毒液(500ml) 家居消毒液 博锐84消毒液(500ml/瓶) | 100 | 200.0 | 博锐\博锐84消毒液(500ml) | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |