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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4169X****801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 41BKs 墨盒 | 得力/deli41BKs | 支 | 1.00 | 170 | 170 |
| 2 | 得力 5555 风琴包/事务包 | 得力/deli5555 | 个 | 6.00 | 20 | 120 |
| 3 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli0018 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 4 | 晨光 ABS92724 订书钉 | 晨光/M GABS92724 | 盒 | 10.00 | 1 | 10 |
| 5 | 得力 deli 7793 B5 70g 莱茵河 复印纸 白色 | 得力/deli7793 | 箱 | 4.00 | 220 | 880 |
| 6 | 晨光/M G APYRA610 档案袋 | 晨光/M GAPYRA610 | 个 | 10.00 | 27 | 270 |
| 7 | 晨光/m g G-5 替芯/铅芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 6.00 | 15 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐岩
联系电话: 139****9333
传真:
地址: **市服先镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: