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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4169X****1201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 10.00 | 13 | 130 |
| 2 | 得力 7650 记事本 | 得力/deli7650 | 包 | 10.00 | 12.5 | 125 |
| 3 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 4 | 晨光 ADM929BL 资料册 | 晨光/M GADM929BL | 件 | 6.00 | 7.5 | 45 |
| 5 | 晨光 ABS92733 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92733 | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 6 | 晨光 ABS92724 订书钉 | 晨光/M GABS92724 | 盒 | 10.00 | 1 | 10 |
| 7 | 得力 deli 7793 B5 70g 莱茵河 复印纸 白色 | 得力/deli7793 | 箱 | 5.00 | 220 | 1100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐岩
联系电话: 139****9333
传真:
地址: **市服先镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: