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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: 伊**企度文体办公店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2512204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | NVV BQ-HA4 折纸/手工纸 | NVVBQ-HA4 | 包 | 8.00 | 12 | 96 |
| 2 | 醇龙 HC368 学生书包 | 醇龙/CHUNLONGHC368 | 个 | 40.00 | 55 | 2200 |
| 3 | 绿之源 气球 | 绿之源/GREEN SOURCEZ-2613 | 件 | 10.00 | 35 | 350 |
| 4 | 得力 300毫升丙烯颜料 | 得力/deli73875 | 套 | 2.00 | 18 | 36 |
| 5 | 得力 24829 奖状/证书 | 得力/deli24829 | 件 | 4.00 | 50 | 200 |
| 6 | 英雄 329 钢笔 | 英雄/HERO329 | 支 | 80.00 | 15 | 1200 |
| 7 | 竹叶纸 | 无品牌无型号 | 包 | 5.00 | 25 | 125 |
| 8 | 得力 67163 笔袋 | 得力/deli67163 | 个 | 40.00 | 12 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马俊杰
联系电话: 155****7136
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: