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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********807********2025001203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6010 210mm办公生活家用剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 10.00 | 7 | 70 |
| 2 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092, | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 3 | 得力 0468 订书机大号 | 得力/deli0468, | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
| 4 | 晨光 ADM95394 档案盒【单个装】75mm | 晨光/M GADM95394, | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 5 | 友日久 KAHA-16-32-24 双面胶 | 友日久/YOURIJIUKAHA-16-32-24, | 筒 | 10.00 | 20 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈兴琼
联系电话: 157****5609
传真:
地址: **县湄江街道浙大南路76号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: