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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5117
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年6月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奔图 PD-213 墨粉/碳粉 | 5 | 350.0 | 奔图/Pantum\PD-213 | 验收通过 | |
| 2 | 兄弟 TN-B020 粉盒 | 4 | 400.0 | 兄弟/BROTHER\TN-B020 | 验收通过 | |
| 3 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 2 | 400.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2325 | 验收通过 | |
| 4 | 兄弟 DR-1035 硒鼓 | 3 | 1050.0 | 兄弟/BROTHER\DR-1035 | 验收通过 | |
| 5 | 雅文 70g A4 打印/复印纸 | 3 | 540.0 | 雅文\70g A4 | 验收通过 | |
| 6 | 雅文 70g A3 打印/复印纸 | 4 | 720.0 | 雅文\70g A3 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |