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****关于U****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于U****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:姜昌明
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:522629
项目所在行政区划名称:**省****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **县县府路5号
三、成交信息
成交日期:2025年6月22日
总成交金额(元):6199 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省****省****县革东镇**小区24号门面 | 6199.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 闪迪 CZ73 U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ73 | 4 | 55.0 | 220.0 |
| 2 | 晨光 ALJ99407 晨光/M G ALJ99407 垃圾袋 | 晨光/M G | ALJ99407 | 20 | 5.5 | 110.0 |
| 3 | 晨光 APMY1801 油性大双头记号笔 M05 黑色 10支/盒 | 晨光/M G | APMY1801 | 5 | 26.6 | 133.0 |
| 4 | 晨光 ALJ99434 晨光/M G ALJ99434 垃圾袋 | 晨光/M G | ALJ99434 | 10 | 31.0 | 310.0 |
| 5 | 晨光 ASS91314 切纸刀【单把装】 | 晨光/M G | ASS91314 | 10 | 3.0 | 30.0 |
| 6 | 晨光 AWG97048 AWG97048 胶水(二十四瓶装) | 晨光/M G | AWG97048 | 2 | 110.0 | 220.0 |
| 7 | 齐心 B2371 便签本/便条纸/N次贴办公用品 | 齐心/Comix | B2371 | 10 | 7.0 | 70.0 |
| 8 | 得力 S999-8B 铅笔 | 得力/deli | S999-8B | 3 | 12.0 | 36.0 |
| 9 | 轩之瑞 1008碳粉 墨粉/碳粉 | 轩之瑞 | 1008碳粉 | 5 | 60.0 | 300.0 |
| 10 | 得力 63102 拉杆文件夹 | 得力/deli | 63102 | 20 | 16.9 | 338.0 |
| 11 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 3 | 20.0 | 60.0 |
| 12 | 南孚 LR6AA 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU | LR6AA | 20 | 6.0 | 120.0 |
| 13 | 富强 275ml 塑杯 | 富强 | 275ml | 20 | 12.0 | 240.0 |
| 14 | 天章 A4牛皮纸80g 牛皮纸 | 天章/TANGO | A4牛皮纸80g | 300 | 12.0 | 3600.0 |
| 15 | 心相印 DT32150 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT32150 | 20 | 14.0 | 280.0 |
| 16 | 晨光 AYZ97513 ** | 晨光/M G | AYZ97513 | 4 | 13.0 | 52.0 |
| 17 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli | 7092 | 40 | 2.0 | 80.0 |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: