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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4193
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 304002 保鲜膜/保鲜袋 | 8 | 80.0 | 茶花\304002 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DL-1837 专用计算器 | 2 | 60.0 | 得力/deli\DL-1837 | 验收通过 | |
| 3 | 威猛先生 厨房重油污净 油污清洁剂 | 10 | 160.0 | 威猛先生/Mr Muscle\厨房重油污净 | 验收通过 | |
| 4 | 美厨 筷子 碗/碟/筷 | 3 | 36.0 | 美厨\筷子 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 BR36SJ1 抽纸 | 20 | 400.0 | 清风/qingfeng\BR36SJ1 | 验收通过 | |
| 6 | 新韶光 NSG-CS18-2 电热水壶 | 2 | 116.0 | 新韶光\NSG-CS18-2 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |