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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7805
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 收纳箱(带盖) 塑料箱/收纳箱/盒/袋 | 3 | 285.0 | 无品牌\收纳箱(带盖) | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 3 | 45.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 4 | 54.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3426 牛皮信封 | 2 | 9.0 | 得力/deli\3426 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5683 档案盒 | 20 | 180.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 230g 卡纸 彩色 皮纹纸 100张/包 | 5 | 145.0 | 得力/deli\230g | 验收通过 | |
| 7 | 双面胶带/泡沫双面胶带 白色 | 5 | 17.5 | 无品牌\泡沫2CM | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |