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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025002007
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 JCP95886 水彩笔 | 晨光/M GJCP95886, | 桶 | 30.00 | 10 | 300 |
| 2 | 一本一木 YJZB5100-4559 学生用笔记本 | 一本一木YJZB5100-4559, | 本 | 20.00 | 12 | 240 |
| 3 | 现代美 GP803 中性笔 | 现代美GP803, | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 4 | 得力 S01红色 中性笔 | 得力/deliS01红色, | 盒 | 5.00 | 36 | 180 |
| 5 | 晨光 AJD97351 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97351, | 个 | 30.00 | 2 | 60 |
| 6 | 得力 0391 订书机 | 得力/deli0391, | 个 | 10.00 | 38 | 380 |
| 7 | 先锋 1021 剪刀 | 先锋1021, | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520********7008
联系电话: 151****6040
传真:
地址: ****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: