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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025001286
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli7156, | 包 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 晨光 万用手册 | 晨光/M GASC99373, | 张 | 100.00 | 25 | 2500 |
| 3 | 得力 74803 卡纸 | 得力/deli74803, | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 | 白猫/WhiteCat高效去油洗洁精5kg*4, | 件 | 2.00 | 123 | 246 |
| 5 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 | 蓝鲸环卫LJHW-8544, | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 悦卡 室内活性炭 | 悦卡/YUEKA无型号, | 包 | 10.00 | 8 | 80 |
| 7 | 心相印 3层130抽*24包 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind3层130抽*24包, | 箱 | 3.00 | 54 | 162 |
| 8 | 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环3代7号40粒, | 对 | 10.00 | 6 | 60 |
| 9 | 冰禹 BYrl-25 扫把 | 冰禹BYrl-25, | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 10 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554, | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 11 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 3.00 | 30 | 90 |
| 12 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 13 | 日天 纸类标签 | 日天标签纸002, | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 14 | 闪迪 CZ73 U盘 | 闪迪/SandiskCZ73, | 个 | 4.00 | 85 | 340 |
| 15 | 得力 7101 胶水 | 得力/deli7101, | 支 | 20.00 | 10 | 200 |
| 16 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018, | 盒 | 10.00 | 19.8 | 198 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 唐春梅
联系电话: 152****0076
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: