赤峰市公安局松山区分局赤峰市公安局松山区分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

其他-验收公告
发布时间: 2025年06月23日
摘要信息
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投标截止时间
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相关单位:
***********公司企业信息
一、合同编号:NMGZFCG-HT-2025-{****4893
二、合同名称:********分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:********分局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):********分局

地址:**自治区_**市_****分局**派出所

联系方式:139****6002

供应商(乙方):****

地址:****供销社楼下西侧

联系方式:199****2229

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 发电机皮带,采购数量:1.0000; 1(个) 65.00 65.00
2 变速箱油,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
3 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 298.00 298.00
4 倒车镜喷漆,采购数量:1.0000; 1(次) 50.00 50.00
5 机头水,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
6 雨刷器,采购数量:2.0000; 2(支) 60.00 120.00
7 防冻液,采购数量:2.0000; 2(桶) 80.00 160.00
8 警报器手柄,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
9 刹车油,采购数量:1.0000; 1(桶) 75.00 75.00
10 后刹车片,采购数量:1.0000; 1(组) 150.00 150.00
11 离合器拉线,采购数量:1.0000; 1(根) 65.00 65.00
12 后刹车分泵,采购数量:2.0000; 2(个) 85.00 170.00
13 小灯灯泡,采购数量:1.0000; 1(个) 15.00 15.00
14 火花塞,采购数量:4.0000; 4(支) 55.00 220.00
15 轮胎,采购数量:4.0000; 4(个) 290.00 1160.00
16 离合器三件套,采购数量:1.0000; 1(套) 450.00 450.00
17 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
18 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
19 工时,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
20 化清,采购数量:2.0000; 2(个) 25.00 50.00
21 后尾灯,采购数量:2.0000; 2(个) 90.00 180.00
22 玻璃水,采购数量:1.0000; 1(桶) 15.00 15.00
23 左侧倒车镜,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00

合同金额: 4348.00元,大写(人民币):肆仟叁佰肆拾捌元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 发电机皮带,采购数量:1.0000; 1(个) 65.00 65.00
2 变速箱油,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
3 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 298.00 298.00
4 倒车镜喷漆,采购数量:1.0000; 1(次) 50.00 50.00
5 机头水,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
6 雨刷器,采购数量:2.0000; 2(支) 60.00 120.00
7 防冻液,采购数量:2.0000; 2(桶) 80.00 160.00
8 警报器手柄,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
9 刹车油,采购数量:1.0000; 1(桶) 75.00 75.00
10 后刹车片,采购数量:1.0000; 1(组) 150.00 150.00
11 离合器拉线,采购数量:1.0000; 1(根) 65.00 65.00
12 后刹车分泵,采购数量:2.0000; 2(个) 85.00 170.00
13 小灯灯泡,采购数量:1.0000; 1(个) 15.00 15.00
14 火花塞,采购数量:4.0000; 4(支) 55.00 220.00
15 轮胎,采购数量:4.0000; 4(个) 290.00 1160.00
16 离合器三件套,采购数量:1.0000; 1(套) 450.00 450.00
17 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
18 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
19 工时,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
20 化清,采购数量:2.0000; 2(个) 25.00 50.00
21 后尾灯,采购数量:2.0000; 2(个) 90.00 180.00
22 玻璃水,采购数量:1.0000; 1(桶) 15.00 15.00
23 左侧倒车镜,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00

合同金额: 4348.00元,大写(人民币):肆仟叁佰肆拾捌元整

八、验收日期:2025年06月23日
九、验收组成员:金永峰、王雅志
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:

********分局

2025年06月23日

招标进度跟踪
2025-06-23
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