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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6282
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 12 | 240.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7567 奖状/证书 200张/包 | 3000 | 1800.0 | 得力/deli\7567 | 验收通过 | |
| 3 | 天卓 TG381 中性笔 12支/盒 | 960 | 1440.0 | 天卓/TIZO\TG381 | 验收通过 | |
| 4 | 真彩 GR-009 替芯/铅芯 | 1800 | 1800.0 | 真彩/Truecolor\GR-009 | 验收通过 | |
| 5 | 真彩 GR-009 替芯/铅芯 | 1600 | 1600.0 | 真彩/Truecolor\GR-009 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 40只/筒 | 12 | 144.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADMN4279 文件夹 中号抽杆文件夹 | 60 | 180.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADMN4019 文件夹 小号抽杆文件夹 | 60 | 120.0 | 晨光/M G\ADMN4019 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 63102 文件夹 大号抽杆文件夹 | 60 | 300.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7316 液体胶水 50ML (单位:瓶) | 160 | 638.4 | 得力/deli\7316 | 验收通过 | |
| 11 | 心河 25K 记事本 行政人员记录本 | 100 | 1500.0 | 心河\25K | 验收通过 | |
| 12 | 商务公文包 | 40 | 2000.0 | 得力/deli\63752 | 验收通过 | |
| 13 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 100 | 400.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 14 | 喜通活页会议记事本 | 10 | 380.0 | 喜通\A16-855 | 验收通过 | |
| 15 | 36号黑色垃圾袋 | 40 | 320.0 | 华强\36号 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 晨光荣誉证书内芯纸8K(50张/包)ASC99326 | 600 | 600.0 | 晨光/M G\ASC99326 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 6600ES 中性笔 | 960 | 1440.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |