开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6378
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 七色花 气球 | 12 | 240.0 | 七色花\花球 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 儿童填色本 | 35 | 700.0 | 晨光/M G\K36165 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 7022彩泥(桶) | 30 | 165.0 | 得力/deli\7022 | 验收通过 | |
| 4 | 海王 折纸/手工纸 | 40 | 180.0 | 海王\A1 | 验收通过 | |
| 5 | 奖状 | 100 | 80.0 | 星空\4k8k | 验收通过 | |
| 6 | 星空 70型 扫把 | 15 | 120.0 | 星空\70型 | 验收通过 | |
| 7 | 卡纸 | 30 | 42.9 | 泳佳盛\4K | 验收通过 | |
| 8 | 卡纸 | 30 | 42.9 | 泳佳盛\4K | 验收通过 | |
| 9 | 卡纸 | 30 | 42.9 | 泳佳盛\4K | 验收通过 | |
| 10 | 卡纸 | 30 | 42.9 | 泳佳盛\4K | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |