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一、 *采购人名称: ****(机关)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6235
五、 *验收单位: ****(机关)
六、 *验收日期: 2025年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印H200盒装抽纸 12提/件 | 12 | 300.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 2 | 兴利达 兴利达华贵杯陶瓷杯礼品杯 | 25 | 700.0 | 兴利达\华贵杯陶瓷杯 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 得力LL105保温壶玻璃镀铜内胆(黑)(1个/彩盒)1.9L | 2 | 276.0 | 得力/deli\LL105 | 验收通过 | |
| 4 | 普通干电池 南孚/NANFU LR03-2B 7号电池2粒装 | 10 | 48.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |