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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3559
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 海绵胶带 | 5 | 60.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5531 报告夹 | 40 | 632.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 文件篮 | 15 | 253.5 | 得力/deli\923 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 Ф14.2cm学生办公地球仪 教学研究摆件 教学用品3032 | 5 | 97.5 | 得力/deli\3032 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 FGMX4307 蜡笔 | 20 | 296.0 | 晨光/M G\FGMX4307 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 课业本/教学用本 | 5 | 225.0 | 晨光\16K | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8328 文具盒 | 15 | 102.0 | 得力/deli\8328 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 FGM90059 油画棒 | 15 | 150.0 | 晨光/M G\FGM90059 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9555 垃圾桶 | 5 | 75.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |