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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7757
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 榄菊 杀虫剂喷雾600ml 灭鼠/杀虫剂 | 5 | 97.0 | 榄菊/Lanju\杀虫剂喷雾600ml | 验收通过 | |
| 2 | 奈高演讲台 演讲台 | 1 | 587.0 | 奈高\奈高演讲台 | 验收通过 | |
| 3 | 星宇 一次性帽子100/件 | 2 | 37.0 | 星宇\线手套 | 验收通过 | |
| 4 | 美厨 盛饭桶 | 2 | 196.0 | 美厨\不锈钢桶 | 验收通过 | |
| 5 | 大肥象 YJ244 100包/箱抽纸 | 1 | 185.0 | 大肥象\YJ244 | 验收通过 | |
| 6 | 绿丰 塑杯:1000个/箱 | 2 | 136.0 | 绿丰\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 A4 80g 打印/复印纸 | 9 | 1206.0 | 得力/deli\7461 | 验收通过 | |
| 8 | 百利文 F2156 文件袋 | 60 | 60.0 | 百利文\F2156 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 PP118 A4加厚文件袋 | 50 | 80.0 | 得力/deli\PP118 | 验收通过 | |
| 10 | 茶花 0207 皮水桶 | 28 | 386.4 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 11 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 80 | 320.0 | 雅高\绵柔抹布 | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 排插 | 8 | 304.0 | 公牛/BULL\1 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 1 笔记本 | 60 | 300.0 | 晨光\1 | 验收通过 | |
| 14 | 草扫把 | 115 | 667.0 | A\2 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |