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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7292
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 黑人 双重薄荷牙膏120g 牙膏 | 14 | 210.0 | 黑人/DARLIE\双重薄荷牙膏120g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 包装袋洗漱袋 | 14 | 70.0 | 得力/deli\洗漱袋 | 验收通过 | |
| 3 | 海飞丝 去屑洗发水500ml 头发清洁洗发水 | 14 | 560.0 | 海飞丝/Head Shoulders\去屑洗发水500ml | 验收通过 | |
| 4 | 舒客 炭丝能量软毛 牙刷 | 14 | 70.0 | 舒客\炭丝能量软毛 | 验收通过 | |
| 5 | 舒肤佳 108 香皂 | 14 | 70.0 | 舒肤佳/safeguard\108 | 验收通过 | |
| 6 | 金号 GA1199C 毛巾/面巾/方巾 | 14 | 210.0 | 金号\GA1199C | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |