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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N105********255401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | XH-6315 电热水壶 先科电水壶 | 先科/SASTXH-6315 | 个 | 20.00 | 50 | 1000 |
| 2 | 180803 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉立白洗衣粉 | 立白/Liby180803 | 袋 | 120.00 | 10 | 1200 |
| 3 | 得力 S73 文化创意文具 碳素笔 | 得力/deliS73 | 件 | 150.00 | 2 | 300 |
| 4 | UjSLLKq-0 课业本/教学用本 作业本 得力课堂作业本 | 得力/deliUjSLLKq-0 | 件 | 300.00 | 1.5 | 450 |
| 5 | 地板蜡 洗洁精 立白茶籽洗洁精 | 立白/Liby洗洁精 | 个 | 120.00 | 15 | 1800 |
| 6 | YG-T403 雅格台灯LED台灯 | 雅格/YAGEYG-T403 | 盏 | 50.00 | 55 | 2750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 迪力夏提﹒尼牙孜(经办)
联系电话: 137****7903
传真:
地址: **
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: