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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4352Y****1201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 241-3-1/2CS 电脑连打纸 | 得力/deli241-3-1/2CS | 包 | 1.00 | 80 | 80 |
| 2 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G风速Q7 | 盒 | 500.00 | 0.7 | 350 |
| 3 | 晨光 AWMY2302 油漆笔 | 晨光/M GAWMY2302 | 支 | 100.00 | 2 | 200 |
| 4 | 天卓好笔 T TG30880 中性笔 | 天卓好笔 TTG30880 | 盒 | 1360.00 | 1 | 1360 |
| 5 | 新绿天章A4 80g 8包 打印/复印纸 | 天章/TANGO新绿天章A4 80g 8包 | 箱 | 36.00 | 157 | 5652 |
| 6 | 晨光 ADM929H7 板夹 | 晨光/M GADM929H7 | 个 | 10.00 | 13 | 130 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李晓波
联系电话: 138****0608
传真:
地址: **县岭**路1576号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: