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一、 *采购人名称: ********煤矿****中心)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9400
五、 *验收单位: ********煤矿****中心)
六、 *验收日期: 2025年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 A201 中性笔 | 2 | 67.0 | 得力/deli\A201 | 验收通过 | |
| 2 | 申士 B5/18K PU/PVC笔记本 | 11 | 176.0 | 申士/SNSIR\B5/18K | 验收通过 | |
| 3 | 罗技 M330 无线鼠标 | 1 | 95.0 | 罗技/Logitech\M330 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30246 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 9.0 | 得力/deli\30246 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-313 电源插座 | 3 | 189.0 | 公牛/BULL\GN-313 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0421 订书机 | 1 | 12.2 | 得力/deli\0421 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 21526 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 23.0 | 得力/deli\21526 | 验收通过 | |
| 8 | 绿联 30192 绿联 30192 HDMI线 4高清线 3米 黑色 | 1 | 48.0 | 绿联/Ugreen\30192 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 铁书立 大号8.5寸蓝 | 1 | 20.0 | 齐心/Comix\A1103 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 PP118 文件袋 | 5 | 160.0 | 得力/deli\PP118 | 验收通过 | |
| 11 | 农夫山泉 矿泉水/纯净水 饮用天然水380ML*24瓶 一箱起送 | 1 | 28.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5003AS A4资料册 | 10 | 119.0 | 得力/deli\5003AS | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 APMY1801A 记号笔/粗笔 | 1 | 17.5 | 晨光/M G\APMY1801A | 验收通过 | |
| 14 | 别针/回形针/大头针 得力(deli)0018 3#金属回形针100枚/盒 办公用品10盒装 0018 | 1 | 14.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 2041 美工刀 | 1 | 7.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8564 票夹/长尾夹 | 1 | 14.0 | 得力/deli\8564 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |