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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2025001811
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超威 SUPERB 艾草清香 40圈 蚊香 | 超威 SUPERB艾草清香 40圈, | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
| 2 | 公牛 GN-217 多功能插座 | 公牛/BULLGN-217, | 个 | 3.00 | 85 | 255 |
| 3 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553, | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 4 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555, | 盒 | 5.00 | 8 | 40 |
| 5 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 联想/lenovoDVD+R DL, | 桶 | 2.00 | 120 | 240 |
| 6 | 金派 18100 记事本 | 金派18100, | 本 | 5.00 | 14 | 70 |
| 7 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01, | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李红静
联系电话: 0859-****312
传真:
地址: 市府路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: