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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1959
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 六神 经典玻瓶花露水195ml 花露水 | 5 | 75.0 | 六神/Liushen\经典玻瓶花露水195ml | 验收通过 | |
| 2 | 回力 807 雨鞋 | 10 | 350.0 | 回力/Warrior\807 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 10 | 130.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 4 | 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 | 10 | 40.0 | 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液500g | 验收通过 | |
| 5 | 维达 V2239 抽纸 | 40 | 400.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABBN3047 商务公文包 | 20 | 160.0 | 晨光/M G\ABBN3047 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 DL0035 美工刀 | 5 | 15.0 | 得力/deli\DL0035 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0305 订书机 | 5 | 60.0 | 得力/deli\0305 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6893 马克笔 | 10 | 120.0 | 得力/deli\6893 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6600ES 中性笔 | 10 | 60.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 11 | 垃圾袋 | 30 | 360.0 | A\LAJIDAI1 | 验收通过 | |
| 12 | 塑料桶 | 3 | 66.0 | A\SULIAO | 验收通过 | |
| 13 | 抹布 | 20 | 160.0 | A\抹布 | 验收通过 | |
| 14 | 一次性杯子 | 5 | 740.0 | A\0202 | 验收通过 | |
| 15 | 家居消毒液 家居84消毒液 | 1 | 120.0 | A\84消毒液 | 验收通过 | |
| 16 | 齐心 WHGP516 中性笔 | 20 | 60.0 | 齐心/Comix\WHGP516 | 验收通过 | |
| 17 | A4纸 | 15 | 3300.0 | A\A4 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |