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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025000801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 F309Pro 移动硬盘 | 联想/lenovoF309Pro, | 块 | 3.00 | 600 | 1800 |
| 2 | 爱普生 004 墨盒 | 爱普生/Epson004, | 支 | 3.00 | 75 | 225 |
| 3 | 华联合美 Q2612A 墨粉/碳粉 | 华联合美Q2612A, | 瓶 | 7.00 | 54 | 378 |
| 4 | 尖兵 A4 70G 8包 打印/复印纸 | 尖兵A4 70G 8包, | 件 | 2.00 | 180 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 魏来
联系电话: 136****7024
传真:
地址: 团结路7号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: