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****关于折纸/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于折纸/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:马海峰
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654003
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**东路**园13号
采购单位联系人和联系方式:马海峰:135****1699
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****13681
采购单位预算编码:128001
三、成交信息
成交日期:2025年6月24日
总成交金额(元):8065.9 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市5-B区**东路49-14号 | 8065.9 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 名卓 A4吹塑板 折纸/手工纸/吹塑纸 | 名卓 | A4吹塑板 | 20 | 5.4 | 108.0 | |
| 2 | 得力 DL-67821 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli | DL-67821 | 4 | 37.9 | 151.6 | |
| 3 | 樱花 XFVK 宝珠/走珠/签字笔 | 樱花/Sakura | XFVK | 8 | 4.8 | 38.4 | |
| 4 | 晨光 AGR670J3 替芯/铅芯/签字笔水笔芯 | 晨光/M G | AGR670J3 | 20 | 25.8 | 516.0 | |
| 5 | 天章 A4 信纸/彩色打印纸 | 天章/TANGO | A4 | 4 | 29.8 | 119.2 | |
| 6 | 张小泉 HBS-198 剪刀 | 张小泉 | HBS-198 | 15 | 19.8 | 297.0 | |
| 7 | 齐心 EB411 票夹/长尾夹/彩色长尾夹票夹 | 齐心/Comix | EB411 | 10 | 19.9 | 199.0 | |
| 8 | 勤诺斯 5025 票夹/长尾夹 | 勤诺斯 | 5025 | 5 | 25.9 | 129.5 | |
| 9 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli | 5603 | 152 | 10.5 | 1596.0 | |
| 10 | 得力 30367 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30367 | 10 | 3.9 | 39.0 | |
| 11 | 天章 胶带48mm*60Y*50um 胶带/胶纸/胶条 | 天章/TANGO | 胶带48mm*60Y*50um | 10 | 4.9 | 49.0 | |
| 12 | 得力 0037 别针/回形针/大头针/曲别针 | 得力/deli | 0037 | 150 | 2.8 | 420.0 | |
| 13 | 得力 0027 订书钉 | 得力/deli | 0027 | 150 | 2.9 | 435.0 | |
| 14 | 得力 0290 订书机 | 得力/deli | 0290 | 15 | 39.8 | 597.0 | |
| 15 | 英雄 231A 笔用墨水/补充液/墨囊/红墨水 | 英雄/HERO | 231A | 72 | 6.8 | 489.6 | |
| 16 | 英雄 359墨囊 钢笔 | 英雄/HERO | 359墨囊 | 100 | 15.9 | 1590.0 | |
| 17 | 晨光 FCP92130 水彩笔 | 晨光/M G | FCP92130 | 4 | 39.8 | 159.2 | |
| 18 | 晨光 M&G 按动式中性笔 H3709 0.5mm (黑色) | 晨光/M G | H3709 | 38 | 29.8 | 1132.4 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: