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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2479
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APMT8701 记号笔/粗笔 记号笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\APMT8701 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASC99371 光荣花奖状16开(50张/包) | 5 | 35.0 | 晨光/M G\ASC99371 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ASSN2284 美工刀 | 5 | 39.0 | 晨光/M G\ASSN2284 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ALJ99403 垃圾桶 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\ALJ99403 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ASC99310 证书 | 50 | 800.0 | 晨光/M G\ASC99310 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 JF5508-6 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 5 | 22.5 | 齐心/Comix\JF5508-6 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S007 中性笔 | 5 | 75.0 | 得力/deli\S007 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 15 | 180.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 KGP-1821 针管笔 | 5 | 100.0 | 晨光/M G\KGP-1821 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AMP35101 铅笔 | 2 | 60.0 | 晨光/M G\AMP35101 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ABS92824 别针/回形针/大头针 回形针 | 5 | 30.0 | 晨光/M G\ABS92824 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7952 PU/PVC笔记本 | 50 | 150.0 | 得力/deli\7952 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 94814 档案盒 | 100 | 1000.0 | 晨光/M G\94814 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 APYE4Y55 学生用笔记本 | 30 | 390.0 | 晨光/M G\APYE4Y55 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |