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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:许冬红
项目联系电话:0739-****888
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430525
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **县罗溪乡罗溪村
采购单位联系人和联系方式:肖向:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****74603
采购单位预算编码:101197
三、成交信息
成交日期:2025年6月24日
总成交金额(元):3770 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**县文******局斜对面(金坪路与规划路交汇处) | 3770.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 西玛 SS030708 单据/凭证 | 西玛/simaa | SS030708 | 100 | 8.0 | 800.0 | |
| 2 | 西玛 8806 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | 8806 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
| 3 | 三益档案 5815 会计凭证盒/档案盒 | 三益档案/SANISY | 5815 | 100 | 4.0 | 400.0 | |
| 4 | 得力 3880 全自动装订机 | 得力/deli | 3880 | 1 | 1880.0 | 1880.0 | |
| 5 | 晨光 AWG97049 胶水 固体胶 | 晨光/M G | AWG97049 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 6 | 彩琦 07 中性笔笔芯0.5/0.7 | 彩琦 | 07 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 7 | 得力 PP118 a4文件袋纽扣袋按扣袋加厚透明档案袋塑料大容量资料袋 | 得力/deli | PP118 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 8 | 得力 先锋剪刀 | 得力/deli | 0603 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 9 | 晨光 1821 自由马0.7mm中性笔1.0签字笔碳素 | 晨光 | 1821 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。