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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8139
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 发令弹 | 4 | 480.0 | A\3 | 验收通过 | |
| 2 | 跳高直尺 | 2 | 64.0 | A\2 | 验收通过 | |
| 3 | 啦啦操比赛鞋 | 28 | 1820.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 4 | 啦啦操爵士服 | 32 | 8576.0 | A\2 | 验收通过 | |
| 5 | 啦啦操街舞服 | 16 | 2080.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 6 | 羽毛球服装 | 9 | 900.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 7 | 羽毛球 勇胜8003 | 4 | 300.0 | A\羽毛球 | 验收通过 | |
| 8 | 跳高竹杆 | 20 | 400.0 | A\4米跳高杆 | 验收通过 | |
| 9 | 世达 91353B 20米卷尺 | 3 | 60.0 | 世达/SATA\91353B | 验收通过 | |
| 10 | 游泳帽 | 8 | 120.0 | A\游泳帽 | 验收通过 | |
| 11 | 游泳镜 | 8 | 160.0 | A\游泳镜 | 验收通过 | |
| 12 | 游泳装 | 8 | 720.0 | A\游泳装 | 验收通过 | |
| 13 | 号码薄 | 1200 | 1800.0 | A\电话号码薄 | 验收通过 | |
| 14 | 星空 口哨002 | 10 | 200.0 | 星空\HT002 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |