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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********255201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 20.00 | 14 | 280 |
| 2 | 欧唛 荣誉证书 奖状/证书 | 欧唛荣誉证书 | 本 | 20.00 | 25 | 500 |
| 3 | 晨光 AWG97048 胶水 | 晨光/M GAWG97048 | 瓶 | 13.00 | 6 | 78 |
| 4 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30249 | 卷 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 京东京造 物业垃圾袋100*120cm 特大号垃圾袋 | 京东京造物业垃圾袋100*120cm | 包 | 20.00 | 28 | 560 |
| 6 | 得力 33109 中性笔 | 得力/deli33109 | 盒 | 10.00 | 42 | 420 |
| 7 | 夏普 AR-022ST-C 粉盒 | 夏普/SharpAR-022ST-C | 盒 | 2.00 | 360 | 720 |
| 8 | 齐心 QW324A 文件夹 拉杆夹 | 齐心/ComixQW324A | 个 | 60.00 | 3.5 | 210 |
| 9 | 得力 5531 文件夹 拉杆夹 | 得力/deli5531 | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 10 | 晨光 ARPM2001C 中性笔 | 晨光/M GARPM2001C | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 11 | 玛丽 32K/38张 会议记录本 | 玛丽32K/38张 | 本 | 30.00 | 7 | 210 |
| 12 | 莱盛 Q2612A 墨粉/碳粉 | 莱盛/LaserQ2612A | 支 | 4.00 | 80 | 320 |
| 13 | 得力 5855 文件夹 | 得力/deli5855 | 包 | 20.00 | 12 | 240 |
| 14 | 晨光 ADMN4279 中号拉杆夹夹 | 晨光/M GADMN4279 | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
| 15 | 三菱 DVD+R 4.7G 光盘 | 三菱/uniDVD+R 4.7G | 张 | 100.00 | 3.5 | 350 |
| 16 | 晨光 94814 3.5cm档案盒 | 晨光/M G94814 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 17 | 得力 DL5042 胶棒 | 得力/deliDL5042 | 个 | 15.00 | 3.5 | 52.5 |
| 18 | 惠普 HP2612A硒鼓 硒鼓 | 惠普/HPHP2612A硒鼓 | 个 | 2.00 | 200 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古丽米拉﹒阿丁别克
联系电话: 132****2109
传真: 0906-****260
地址: 团结路24号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: