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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5567
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中国象棋/学生用象棋/大中小 | 36 | 720.0 | 其他家\棋星 | 验收通过 | |
| 2 | 安踏 乒乓球拍 | 22 | 1760.0 | 安踏/ANTA\常规 | 验收通过 | |
| 3 | 星空 篮球 | 22 | 3630.0 | 星空\篮球 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 B4 学生书包 | 80 | 11600.0 | 得力/deli\B4 | 验收通过 | |
| 5 | 凡菲 文具盒 | 80 | 1600.0 | 凡菲/fancy fix\0001 | 验收通过 | |
| 6 | 金** G-1258 中性笔 | 80 | 960.0 | 金**\G-1258 | 验收通过 | |
| 7 | 安踏 羽毛球拍 | 22 | 2640.0 | 安踏/ANTA\红双喜G450羽毛球拍 | 验收通过 | |
| 8 | 齐彩 课业本/教学用本 备课本 | 1600 | 3200.0 | 齐彩/Qicolor\备课本 16K 横式双面 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 晨光跳绳97431运动跳绳 | 180 | 2700.0 | 晨光/M G\97431 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |