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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5603
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7911 PU/PVC笔记本 | 70 | 560.0 | 得力/deli\7911 | 验收通过 | |
| 2 | 唯赢 乒乓球拍 | 7 | 406.0 | 唯赢\WT-626 | 验收通过 | |
| 3 | 唯赢 WR-740 跳绳 | 20 | 440.0 | 唯赢\WR-740 | 验收通过 | |
| 4 | 红双喜 羽毛球拍 | 6 | 540.0 | 红双喜\S20 | 验收通过 | |
| 5 | 红双喜 羽毛球拍 | 6 | 768.0 | 红双喜\P1021 | 验收通过 | |
| 6 | 乔丹 篮球 | 7 | 833.0 | 乔丹\JD-174 | 验收通过 | |
| 7 | 乔丹 篮球 | 6 | 954.0 | 乔丹\JD-133 | 验收通过 | |
| 8 | 立白 **柠檬洗洁精1kg 洗洁精 | 10 | 110.0 | 立白/Liby\**柠檬洗洁精1kg | 验收通过 | |
| 9 | 罗氏 GP-9000 中性笔 | 3 | 72.0 | 罗氏\GP-9000 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |