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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4139
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 榄菊 131145 蚊香/蚊香液 蚊香 | 10 | 160.0 | 榄菊/Lanju\131145 | 验收通过 | |
| 2 | 超威 洁厕精 900g 洁厕剂 | 1 | 138.0 | 超威\洁厕精 900g | 验收通过 | |
| 3 | 绿茶茶叶 | 8 | 960.0 | A\绿茶 | 验收通过 | |
| 4 | 怡宝 饮用纯净水 555ml 矿泉水/纯净水 | 4 | 144.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml | 验收通过 | |
| 5 | 晨光手提袋双色提花ABB93097 | 7 | 147.0 | 晨光/M G\ABB93097 | 验收通过 | |
| 6 | **滋润沐浴露1L 六神/Liushen **滋润沐浴露 1000ml | 4 | 128.0 | 六神/Liushen\**滋润沐浴露1L | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |