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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8513
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYVPB0250 彩色复印纸 | 25 | 425.0 | 晨光/M G\APYVPB0250 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 22232 PU/PVC笔记本 | 60 | 1740.0 | 得力/deli\22232 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S650 宝珠/走珠/签字笔 | 120 | 300.0 | 得力/deli\S650 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 NS041 时尚办公电子计算器 | 8 | 312.0 | 得力/deli\NS041 | 验收通过 | |
| 5 | ** AF01016 平板拖把 | 16 | 304.0 | **\AF01016 | 验收通过 | |
| 6 | 越洋 YY-20L 垃圾袋 | 1500 | 1500.0 | 越洋\YY-20L | 验收通过 | |
| 7 | 茶花 0207 水桶 | 20 | 300.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 8 | 兰诗 617-Y 扫把 | 22 | 198.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 9 | 美的 WHJ1705b 热水壶 | 4 | 396.0 | 美的/Midea\WHJ1705b | 验收通过 | |
| 10 | 洁丽雅 0002 毛巾/面巾/方巾 | 12 | 300.0 | 洁丽雅/grace\0002 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AWG97034 胶水 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\AWG97034 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ASS91307 剪刀 | 15 | 52.5 | 晨光/M G\ASS91307 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ABS916A1 金属订书机 | 12 | 300.0 | 晨光/M G\ABS916A1 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 AXPN0799 橡皮 | 20 | 110.0 | 晨光/M G\AXPN0799 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 白 1个 | 11 | 60.5 | 晨光/M G\MF6004 | 验收通过 | |
| 16 | APYVQ57W 绿晨光 A4 80克 打印/复印纸 | 10 | 2130.0 | 晨光/M G\APYVQ57W | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |