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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7341
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APY4621KA 卡纸 | 10 | 298.0 | 晨光/M G\APY4621KA | 验收通过 | |
| 2 | 得力 折纸/手工纸 | 20 | 156.0 | 得力/deli\6407 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 73875 丙烯颜料 | 1 | 398.0 | 得力/deli\73875 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S563 勾线笔 画笔 | 20 | 560.0 | 得力/deli\S563 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7022 彩泥/橡皮泥 粘土 | 30 | 324.0 | 得力/deli\7022 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 73611 素描/素写本 | 20 | 270.0 | 得力/deli\73611 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APMW7606 马克笔 | 10 | 320.0 | 晨光/M G\APMW7606 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ASG97153 胶水 固体胶 | 1 | 55.0 | 晨光/M G\ASG97153 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |