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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:杜明江
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县英巴扎西路43号
采购单位联系人和联系方式:张振洲:152****8687
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****36262
采购单位预算编码:155002
三、成交信息
成交日期:2025年6月24日
总成交金额(元):9927 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区新****残联局楼下 | 9927.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 绿伞 洁厕灵 洁厕剂 | 绿伞/LS | 洁厕灵 | 5 | 220.0 | 1100.0 | |
| 2 | 双飞燕 KL-23 键盘 | 双飞燕/A4TECH | KL-23 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
| 3 | 双飞燕 X7狼印Q2278 机械键盘 | 双飞燕/A4TECH | X7狼印Q2278 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
| 4 | 得力 3735 有线鼠标 | 得力/deli | 3735 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
| 5 | 得力(deli)马克纸 工程用纸/纸 | 得力/deli | 得力(deli)马克纸 | 10 | 200.0 | 2000.0 | |
| 6 | JOMA 守门员手套 运动护具 | JOMA | 守门员手套 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 7 | 得力 30325 pe胶带 | 得力/deli | 30325 | 12 | 15.0 | 180.0 | |
| 8 | 得力 液体胶 胶水 | 得力/deli | 液体胶 | 5 | 65.0 | 325.0 | |
| 9 | 京瓷 TK-7128 粉盒适合于4148粉 418 | 京瓷/Kyocera | TK-7128 | 3 | 310.0 | 930.0 | |
| 10 | 博文 18913 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen | 18913 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 11 | 得力 0387 订书机 | 得力/deli | 0387 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 12 | 得力 彩纸 | 得力/deli | 彩纸 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 13 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552ES | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 14 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli | 3724 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
| 15 | 蓝月亮 消毒液(消毒液凝胶) | 蓝月亮/Blue moon | 消毒液 | 50 | 25.0 | 1250.0 | |
| 16 | 得力 V68 笔 | 得力/deli | V68 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 17 | 三木 8201 订书钉 | 三木/Sunwood | 8201 | 6 | 2.0 | 12.0 | |
| 18 | 联想 LT2451 硒鼓 | 联想/lenovo | LT2451 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
| 19 | 联想 LD2451 联想碳粉 | 联想/lenovo | LD2451 | 6 | 80.0 | 480.0 | |
| 20 | 得力 5534 文件夹(抽杆夹) | 得力/deli | 5534 | 17 | 20.0 | 340.0 | |
| 21 | 得力 5664-75 75mm档案盒 | 得力/deli | 5664-75 | 45 | 15.0 | 675.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: