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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0665
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 佳能 CRG-051H 粉盒 | 2 | 380.0 | 佳能/Canon\CRG-051H | 验收通过 | |
| 2 | 电源插座 得力/deli 3995插座_6组_3米_泡壳装(白)(只) | 1 | 45.0 | 得力/deli\3995 | 验收通过 | |
| 3 | 奔图 PANTUM DO-400 硒鼓 | 1 | 220.0 | 奔图/Pantum\DO-400 | 验收通过 | |
| 4 | 天剑A4 70g 打印/复印纸 天剑复印纸A4 70g | 4 | 760.0 | 天剑\天剑A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 罗技 M110 有线鼠标 | 2 | 100.0 | 罗技/Logitech\M110 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |