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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3616
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 4 | 88.0 | 得力/deli\8554-D | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8553-D 票夹/长尾夹 | 3 | 45.0 | 得力/deli\8553-D | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0037-D 别针/回形针/大头针 | 3 | 18.0 | 得力/deli\0037-D | 验收通过 | |
| 4 | 无印良品 11-523 差旅费报销明细表 | 5 | 20.0 | 无印良品\11-523 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7122 胶棒 7092固体胶 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 6 | 日丰 手拉式公厕冲水箱 | 5 | 400.0 | 日丰/RIIFO\50 | 验收通过 | |
| 7 | 李字牌 蚊香/檀香 | 40 | 200.0 | 李字牌\1-10 | 验收通过 | |
| 8 | 乃力 田径场地辅助用具/立定跳远垫 | 3 | 840.0 | 乃力\立定跳远垫 | 验收通过 | |
| 9 | 安格耐特 羽毛球网 | 1 | 85.0 | 安格耐特/Agnite\F1314 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 7号 普通干电池 | 20 | 120.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 11 | 三益档案 财务单据/收据/凭证 | 10 | 40.0 | 三益档案/SANISY\单据 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9532 得力 9532 山形铁票夹铁夹 102mm 3只/包 (单位:包) 0 | 10 | 40.0 | 得力/deli\9532 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7093 胶棒/固体胶 | 5 | 25.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 14 | 领据 | 10 | 40.0 | 无印良品\2-535 | 验收通过 | |
| 15 | 费用花名册 | 10 | 40.0 | 无印良品\11-56 | 验收通过 | |
| 16 | 得力8308文件袋(蓝)(单位:个) | 20 | 40.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 17 | 得力0231起钉器12#(混)(台) | 3 | 12.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 18 | 得力3218橡胶圈(30g/包) | 1 | 4.0 | 得力/deli\3218 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |