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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********256403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金号 S1206 毛巾/面巾/方巾 | 金号S1206 | 条 | 350.00 | 10.5 | 3675 |
| 2 | 得力 7103 胶棒固体胶水 速干可水洗胶棒 | 得力/deli7103 | 个 | 350.00 | 1.5 | 525 |
| 3 | 晨光 ADMN4282 文件袋 网格拉链袋 资料袋 文件袋 透明A4档案 收纳袋 10个装 颜色随机 | 晨光/M GADMN4282 | 包 | 35.00 | 30 | 1050 |
| 4 | 得力 8554 得力/deli 8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) | 得力/deli8554 | 筒 | 350.00 | 14 | 4900 |
| 5 | 得力 7156 得力/deli 76*76mm 彩色粘性便利备忘留言纸便签本/便条纸/N次贴 配色 100张/本(单位:本) | 得力/deli7156 | 本 | 350.00 | 3 | 1050 |
| 6 | 晨光/M G中性笔 K35按动中性笔12支装0.5mm中性笔 签字笔 黑笔 水笔 墨蓝色 | 晨光/M GK35 | 盒 | 225.00 | 28 | 6300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 043****80858
传真:
地址: ****开发区**大路5999号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: