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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ******销售部
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB166********3401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APY4K380 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPY4K380 | 本 | 94.00 | 14 | 1316 |
| 2 | SR3396 替芯/铅芯得力中性笔芯 | 得力/deliSR3396 | 支 | 470.00 | 1 | 470 |
| 3 | 64504 得力A4板夹 | 得力/deli64504 | 个 | 47.00 | 14 | 658 |
| 4 | 得力 5568 拉链文件袋 | 得力/deli5568 | 个 | 47.00 | 2 | 94 |
| 5 | 晨光 ADM92997 报告夹 | 晨光/M GADM92997 | 个 | 188.00 | 2.3 | 432.4 |
| 6 | 得力 7540 橡皮擦 | 得力/deli7540 | 包 | 94.00 | 0.8 | 75.2 |
| 7 | 中华牌 101-2H 铅笔 | 中华牌101-2H | 支 | 94.00 | 1 | 94 |
| 8 | 齐心 HC-55 档案盒 | 齐心/ComixHC-55 | 个 | 47.00 | 10 | 470 |
| 9 | 得力 64100 档案袋 | 得力/deli64100 | 个 | 235.00 | 2 | 470 |
| 10 | 得力 27888 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli27888 | 个 | 47.00 | 14 | 658 |
| 11 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池2粒装 | 板 | 94.00 | 5 | 470 |
| 12 | N次贴 33004 便签本/便条纸/N次贴 | N次贴33004 | 包 | 47.00 | 4.4 | 206.8 |
| 13 | 三木 8202 订书钉 | 三木/Sunwood8202 | 盒 | 94.00 | 2 | 188 |
| 14 | 得力 8566 票夹/长尾夹 | 得力/deli8566 | 盒 | 47.00 | 14 | 658 |
| 15 | 得力 9070 白乳胶 | 得力/deli9070 | 瓶 | 94.00 | 4.4 | 413.6 |
| 16 | 齐心 B3503 回形针 | 齐心/ComixB3503 | 盒 | 94.00 | 2 | 188 |
| 17 | 得力 60资料册 | 得力/deli5039 | 个 | 47.00 | 15 | 705 |
| 18 | 齐心 JF4820 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixJF4820 | 卷 | 47.00 | 7 | 329 |
| 19 | 得力 S18 中性笔 | 得力/deliS18 | 盒 | 47.00 | 32 | 1504 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨丽
联系电话: 136****6870
传真:
地址: **市**路251号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府采购管理科
联系人: 龚新
监督投诉电话: 0990-****160
传真: /
地址: /
附件信息: