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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********253402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 5515 复印机配件 TL-555H粉盒 | 奔图/Pantum5515 | 个 | 2.00 | 650 | 1300 |
| 2 | 得力 DTK1L 粉盒 | 得力/deliDTK1L | 支 | 4.00 | 200 | 800 |
| 3 | 飞利浦 DVD-R 光盘 | 飞利浦/PhilipsDVD-R | 盒 | 200.00 | 4 | 800 |
| 4 | T2S 硒鼓 得力DP28DN硒鼓 | 得力/deliT2S | 支 | 2.00 | 315 | 630 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 史婉娣
联系电话: 152****0595
传真: 0996-****690
地址: KEL
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: