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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: 章****配送中心
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M062********00010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 幸运鸟 蓝A4 70g 打印/复印纸 单位(件)(8包/件) | 幸运鸟/HOOPOE蓝A4 70g | 件 | 3.00 | 165 | 495 |
| 2 | 洁柔 PR121-10 抽纸 (10包/提) 单位(提) | 洁柔/C SPR121-10 | 提 | 5.00 | 28 | 140 |
| 3 | 天鹅 402 胶水 | 天鹅402 | 瓶 | 2.00 | 1.5 | 3 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈丽
联系电话: ****279****
传真:
地址: **市**区翠微路6****活动中心8楼
2、供应商名称: 章****配送中心
地址: **省**市**区**市**区**路36号10#店面
附件信息: