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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5727
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奥芬堡 视力保护 | 9 | 225.0 | 奥芬堡\12346 | 验收通过 | |
| 2 | 好尔 塑料凳子 家用梯/脚凳 | 30 | 840.0 | 好尔\塑料凳子 | 验收通过 | |
| 3 | 狂神 板羽球拍 | 50 | 1400.0 | 狂神\板羽球拍 | 验收通过 | |
| 4 | 杜威克 毽子 | 50 | 1250.0 | 杜威克\毽子 | 验收通过 | |
| 5 | 航天 六角无尘粉笔 粉笔 | 400 | 1600.0 | 航天\六角无尘粉笔 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASCN9527 晨光1号中国国旗ASCN9527 | 2 | 136.0 | 晨光/M G\ASCN9527 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 24 | 408.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 8 | 红双喜 FV512 排球 | 2 | 138.0 | 红双喜/DHS\FV512 | 验收通过 | |
| 9 | 科美特 收纳桶 | 24 | 864.0 | 科美特\15L | 验收通过 | |
| 10 | 得力 文件栏 | 30 | 675.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 11 | 李宁 跳绳 | 30 | 570.0 | 李宁/Lining\421 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |