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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6937
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 彩喷纸/A4/A3彩色打印纸/ 30*35*40*45*70*80 | 5 | 150.0 | 得力/deli\1 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 电焊口罩/饮用水/ 38* | 8 | 304.0 | 得力\3 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 硬面抄/荣誉证书 4.5*12.5 | 3 | 28.5 | 得力/deli\r1 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2 纺织包/兜/带/文化面具/ 0.8*10 | 200 | 160.0 | 得力/deli\2 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 折纸/手工纸/彩色折纸/ 1*15 | 8 | 96.0 | 得力/deli\11 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 折纸/手工纸/彩色折纸/ 1*15 | 137 | 411.0 | 得力/deli\11 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 折纸/手工纸/折纸/卡纸/ 1*18 | 4 | 28.0 | 得力/deli\1 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 折纸/手工纸/折纸/卡纸/ 1*18 | 6 | 36.0 | 得力/deli\1 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 切割/雕刻垫板/剪刀/ 5*16 | 12 | 96.0 | 得力/deli\01 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 背胶袋/液体胶/ 1*5.5 | 20 | 90.0 | 得力/deli\6 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 分页纸/索引纸/奖状/ 0.5*10 | 200 | 200.0 | 得力/deli\2 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 18650电池/1号2号5号7号/ 2*18 | 40 | 120.0 | 南孚/NANFU\1 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 海绵胶带/双面胶/ 0.5*10 | 35 | 70.0 | 得力/deli\2 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |