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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****中心****商行
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********256401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金力 JL8632-4 保温杯 | 金力/GINNIEJL8632-4 | 个 | 6.00 | 50 | 300 |
| 2 | 得力 BB164 学生书包 出色系列高性价比学生书包 | 得力/deliBB164 | 个 | 6.00 | 80 | 480 |
| 3 | 胶皮日记本 日记本 胶皮笔记本胶套笔记本 | 无品牌胶皮日记本 | 本 | 12.00 | 4 | 48 |
| 4 | 圣诞用品/礼品/装饰品 运动水杯KTB-A226 | 无品牌KTB-A226 | 个 | 7.00 | 17 | 119 |
| 5 | 申士 日记本 32K笔记本2811 | 申士/SNSIR2811 | 本 | 12.00 | 5 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 乌**拜克
联系电话: 181****7277
传真:
地址: **区柏杨河乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: