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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: 博****用品店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N770********253801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APYVQ960 打印/复印纸 | 晨光/M GAPYVQ960 | 件 | 2.00 | 210 | 420 |
| 2 | 越洋 200922 大号垃圾袋/垃圾袋 | 越洋200922 | 捆 | 10.00 | 18 | 180 |
| 3 | 晨光 ABB904F7 商务公文包 | 晨光/M GABB904F7 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 4 | 晨光 ABS916EN 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916EN | 盒 | 4.00 | 15 | 60 |
| 5 | 晨光 ADMN4279I 文件夹 | 晨光/M GADMN4279I | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 6 | 晨光 APYSL60Q 胶装本 | 晨光/M GAPYSL60Q | 本 | 10.00 | 8 | 80 |
| 7 | 晨光 APY4K380 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPY4K380 | 本 | 2.00 | 15 | 30 |
| 8 | 得力 A033A-04 中性笔 | 得力/deliA033A-04 | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 9 | 得力 DLSX-A783 中性笔 | 得力/deliDLSX-A783 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 10 | 得力 31405 胶棒 | 得力/deli31405 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 11 | 晨光 YS-515 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-515 | 本 | 4.00 | 4 | 16 |
| 12 | 金号毛巾 GA1649 毛巾/面巾/方巾 | 金号毛巾GA1649 | 条 | 5.00 | 12 | 60 |
| 13 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon500g*1 | 瓶 | 2.00 | 10 | 20 |
| 14 | 晨光 MP8221 活动铅笔 | 晨光/M GMP8221 | 支 | 12.00 | 1 | 12 |
| 15 | 子弹头 TS-026 多功能插座 | 子弹头TS-026 | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 16 | 晨光 ASS91358 剪刀 | 晨光/M GASS91358 | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
| 17 | 晨光 ABS92615 订书钉 | 晨光/M GABS92615 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 18 | 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GMF6004 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 19 | 晨光 AJDN7679 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJDN7679 | 筒 | 2.00 | 8 | 16 |
| 20 | 晨光 ADM94582 档案盒 | 晨光/M GADM94582 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张卫军
联系电话: 133****9987
传真:
地址: **市通乐路34号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: