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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4966
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARC92513 文具250ml加厚型纸杯 9盎司一次性水杯 商务办公茶水杯子 50只装 | 6 | 54.0 | 晨光/M G\ARC92513 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ALJ99409 垃圾袋 | 4 | 48.0 | 晨光/M G\ALJ99409 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7302 液体胶50ml(无色)(瓶) | 10 | 20.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551ES 50mm彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) | 2 | 26.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 10盒/件 | 4 | 80.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S88 中性笔 | 2 | 70.0 | 得力/deli\S88 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7157 便签本 便利贴 100张 76*100mm | 1 | 3.0 | 得力/deli\7157 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 2022 0.38MM黑色子弹头按动中性笔芯 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\2022 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |