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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025002037
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001, | 把 | 12.00 | 12 | 144 |
| 2 | 煦光 6mm100米长尼龙绳 | 煦光6mm100米长, | 卷 | 1.00 | 60 | 60 |
| 3 | 得力 LQ110 一次性手套 | 得力/deliLQ110, | 盒 | 6.00 | 5 | 30 |
| 4 | 南亚 保鲜膜45cm*300m 保鲜膜/保鲜袋 | 南亚保鲜膜45cm*300m, | 卷 | 1.00 | 45 | 45 |
| 5 | 妙洁 MDPC100塑杯 | 妙洁/magicMDPC100, | 箱 | 1.00 | 70 | 70 |
| 6 | 晨光 ASC99392 塑封膜 | 晨光/M GASC99392, | 包 | 2.00 | 45 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王倩霞
联系电话: 137****8398
传真:
地址: ****幼儿园
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: