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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9556
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 旗 红领巾 | 35 | 122.5 | 得力/deli\旗 | 验收通过 | |
| 2 | 光达 旗帜 大队旗 | 1 | 30.0 | 光达\旗帜 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 24828 奖状 | 50 | 40.0 | 得力/deli\24828 | 验收通过 | |
| 4 | 惠普 X779W U盘 | 3 | 417.0 | 惠普/HP\X779W | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 档案夹 | 12 | 180.0 | 晨光/M G\档案夹 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADG99002 硒鼓 | 5 | 360.0 | 晨光/M G\ADG99002 | 验收通过 | |
| 7 | 地板清洁刷 | 3 | 78.0 | 邹振记\地板清洁刷 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚/NANFU 9V 电池 | 5 | 50.0 | 南孚/NANFU\9V碱性电池 | 验收通过 | |
| 9 | 苏泊尔/SUPOR SW-17T58A电热水壶 | 2 | 258.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17T58A | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |